蔡甸区审计局在今年上半年对区广电中心2006年至2007 年的财务收支审计中,发现该单位违规出借资金、虚开“地下埋设电缆”发票套取现金用于年终会议招待等方面的支出、工程管理存在制度缺陷、以工程预算代替工程决算等问题。审计报告引起区委、区政府主要领导同志的高度重视,批示要求审计部门督促整改。
为落实区委、区政府主要领导同志的指示,切实提升审计执行力,审计人员多次到该单位回访:与基层的工程人员交心谈心,掌握第一手资料;与财务人员深入沟通,探讨财务操控中的难点和盲点;参加该单位领导班子全体会议,协助和帮助该单位分析原因,制定措施,着手整改。通过审、帮、促,目前该单位已制定了行之有效的内控制度和严格的工程预决算管理制度,并已开始在工作中严格执行,形成了各方面相互制约,各环节责任到人的机制,从源头上杜绝了类似的错误再度发生。 |